为进一步提高我院财务和资产管理水平,严肃财经纪律,防范财务风险,切实解决日常工作及审计中发现的问题,根据省教育厅《关于开展部门预算单位财务专项检查工作的通知》(吉教财〔2018〕12号)文件要求,我院围绕2017年度财务、国有资产管理和审计相关问题整改落实情况及内控制度建设有关情况进行了自查自纠。
学院高度重视此项工作,于2018年4月8日召集计划财务处、纪检监察审计处、总务处、资产管理处、教务处、科技处、组织部等相关部门负责人召开了“学院2017年度财务专项检查自查自纠工作”专题会议。会上,学院有关领导根据《通知》要求进行了工作部署,并要求各相关部门高度重视此项工作,认真学习领会文件精神。结合近年来上级部门对学院的“财务管理绩效评价”“内部控制基础性评价”“财务收支情况审计”“领导经济责任履行情况审计”等工作,全面梳理排查学院在财务、国有资产管理、审计指出的问题整改情况及内控制度建设方面存在的问题,深入剖析产生问题的原因并及时进行整改。同时,把握时间节点,保质保量地按期完成自查工作。

蔡建辉校长主持会议

计划财务处窦勤林宣读省教育厅文件

计划财务处薛常刚宣读学院自查报告

各有关部门参加会议
吉林医药学院计划财务处
2018年4月8日